|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3178-3777-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERV. TEST REPORTADOS MES DE MARZO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5839-28-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
|
|
R.U.T. |
61.102.025-2 |
|
Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
67146 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-05-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Imp. Dist. Arquimed Ltda. |
|
Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
|
|
R.U.T. |
92.999.000-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Imp. Dist. Arquimed Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201902
| Unidades de laboratorio | 1 | Unidad | INSUMOS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 | INSUMOS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 |
$ 353.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 353.400
|
$ 353.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 353.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 67.146
|
|
$ 420.546
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.