Orden de Compra. Nº3178-3910-SE17 "ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN 5839-19-R115"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-3910-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN 5839-19-R115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-19-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 206036
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2017
TítuloDescripción
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPKO CHILE S.A.
Razón Social OPKO CHILE S.A.
R.U.T. 76.669.630-9
Sucursal OPKO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101511
Amoxicilina15000GrageaAMOXICILINA 500 MG GRA.AMOXICILINA 500 MG GRA. $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000
51181742
Propionato de clobetasol100UnidadCLOBETASOL 0,05% CREMACLOBETASOL 0,05% CREMA $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
51142009
Metamizol sódico15000GrageaDOMPERIDONA 10 MG GRA.DOMPERIDONA 10 MG GRA. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
51101584
Gentamicina20UnidadGENTAMICINA 3MG/ML COLIRIOGENTAMICINA 3MG/ML COLIRIO $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
51241115
Timolol100UnidadTIMOLOL 0,5% COLIRIOTIMOLOL 0,5% COLIRIO $ 1.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.500 $ 100.500
51101512
Cloxacilina2000GrageaCLOXACILINA 500 MG GRA.CLOXACILINA 500 MG GRA. $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
51101512
Cloxacilina500AmpollaCLOXACILINA 500 MG FRASCO AMPOLLACLOXACILINA 500 MG FRASCO AMPOLLA $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
51101507
Penicilina500AmpollaPENICILINA SODICA 2 MILLÓNPENICILINA SODICA 2 MILLÓN $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.500 $ 48.500
Total Neto $ 1.084.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 206.036
TOTAL OC $ 1.290.436


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.