Orden de Compra. Nº3178-3913-SE17 "ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN 5839-19-R115"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-3913-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN 5839-19-R115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-19-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 229216
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2017
TítuloDescripción
LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

 

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorio Biosano S.A.
Razón Social LABORATORIO BIOSANO S A
R.U.T. 88.597.500-3
Sucursal Laboratorio Biosano S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51121511
Clorhidrato de amiodarona100AmpollaAMIODARONA 150 MG AMPOLLAAMIODARONA 150 MG AMPOLLA $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
51101567
Ampicilina500AmpollaAMPICILINA 500 MG FRASCO AMPOLLAAMPICILINA 500 MG FRASCO AMPOLLA $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975.000 $ 975.000
51142905
Bupivacaína200AmpollaBUPIVACAINA 0,5% 10 ML FRASCO AMPOLLABUPIVACAINA 0,5% 10 ML FRASCO AMPOLLA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
51151616
Atropina200AmpollaATROPINA 1MG/ML AMPOLLAATROPINA 1MG/ML AMPOLLA $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
51181701
Betametasona500AmpollaBETAMETASONA 4 MG/ML AMPOLLABETAMETASONA 4 MG/ML AMPOLLA $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
51151732
Clorhidrato de dobutamina10AmpollaDOBUTAMINA 10 MG/ML AMPOLLADOBUTAMINA 10 MG/ML AMPOLLA $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
51161630
Maleato de clorfeniramina500AmpollaCLORFENAMINA 10 MG/ML AMPOLLACLORFENAMINA 10 MG/ML AMPOLLA $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
51181704
Dexametasona1000AmpollaDEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLLADEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLLA $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.000
Total Neto $ 1.206.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 229.216
TOTAL OC $ 1.435.616


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.