Orden de Compra. Nº3178-3918-SE14 "ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-26-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-3918-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-26-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 434435
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-10-2014
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL

 

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

 

LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

 

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51182203
Oxitocina100AmpollaOXITOCINA 5UI/ML AMPOLLAOXITOCINA 5UI/ML AMPOLLA $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
51142931
Cloruro de etilo3000AmpollaSODIO CLORURO 0,9% 20 ML AMPOLLASODIO CLORURO 0,9% 20 ML AMPOLLA $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
51151512
Metilsulfato de neostigmina100AmpollaNEOSTIGMINA 0,5MG/ML AMPOLLANEOSTIGMINA 0,5MG/ML AMPOLLA $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio56UnidadSUERO D. MANITOL 15% 500 MLSUERO D. MANITOL 15% 500 ML $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio1000UnidadSUERO NACL 09% 250 MLSUERO NACL 09% 250 ML $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio4000UnidadSUERO NACL. 09% 500 MLSUERO NACL. 09% 500 ML $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280.000 $ 1.280.000
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio1200UnidadSUERO RINGER LACTATO 500 MLSUERO RINGER LACTATO 500 ML $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 2.286.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 434.435
TOTAL OC $ 2.720.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.