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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-396-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-02-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. CINTA IMPRESORA OKIDATA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
35,4939 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-01-2017 |
| VIGENCIA DEL MATERIAL |
MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.
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| LEY N° 19.983 |
PARA EFECTOS DE LA LEY N°
19.983, ÉL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA
DE 30 DÍAS CORRIDOS.
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| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS |
"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es
Receptor de Documentos Tributarios electrónicos (DTE), por lo anterior deben
ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl,
para Su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."
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Proveedor |
ALLNET |
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Razón Social |
ALLNET SOLUTIONS SA
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R.U.T. |
76.787.960-1 |
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Sucursal |
ALLNET |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101713 2239-5-lp14
| Contadores de copias | 30 | | (1011646) CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA 52102001 UNIDAD 1030646 | (1011646) CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA 52102001 UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 6,29
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 188,70
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US$ 188,70
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Total Neto
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US$ 188,70
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Descuento
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US$ 1,89
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 35,49
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 222,30
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.