|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3178-4002-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DESDE ID 3178-33-LE23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3178-33-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
LEY DEL SEGUN SECTOR PÚBLICO VIGENTE DEL AÑO 2019 |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
|
|
R.U.T. |
61.102.025-2 |
|
Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
219474,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-05-2025 |
| PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD | <p class="MsoBodyText3" style="tab-stops:857.6pt"><span lang="ES" style="font-size:
10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black">FACTURA DEBE INCORPORAR
OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA
COMERCIAL. DEBE ENVIAR FACTURA A CORREO <a href="mailto:61102025-2@febos.cl">61102025-2@febos.cl</a><o:p></o:p></span></p> |
| VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO | <p class="MsoBodyText3" style="tab-stops:857.6pt"><span lang="ES" style="font-size:
10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black">MATERIAL DEBE VENIR CON UNA
VIGENCIA DE ACUERDO A LO ADJUDICADO<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoBodyText3" style="tab-stops:857.6pt"><span lang="ES" style="font-size:
10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black">PARA EFECTOS DE LA LEY N°
19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS
CORRIDOS.<span style="mso-spacerun:yes">
</span><span style="mso-spacerun:yes"> </span><span style="mso-spacerun:yes"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoBodyText3" style="tab-stops:857.6pt"><span lang="ES" style="font-size:
10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black">LA FECHA DE PAGO SERA DE 45
DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL
MATERIAL SOLICITADO.<o:p></o:p></span></p> |
|
|
Proveedor |
Cencomex S.A. |
|
Razón Social |
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
|
|
R.U.T. |
96.515.660-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Cencomex S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
23153025
| Pinza mecánica | 1 | Unidad | VAINA DE ACCESO URETERAL
COD.FUS-107035 | VAINA DE ACCESO URETERAL
COD.FUS-107035 |
$ 173.880,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 173.880
|
$ 173.880
|
23153025
| Pinza mecánica | 1 | Unidad | CANASTILLA DORMIA
COD.NGE-022115 | CANASTILLA DORMIA
COD.NGE-022115 |
$ 229.770,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 229.770
|
$ 229.770
|
23153025
| Pinza mecánica | 1 | Unidad | CATETER URETERAL UNIVERSAL
COD.UFH-600 | CATETER URETERAL UNIVERSAL
COD.UFH-600 |
$ 120.750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 120.750
|
$ 120.750
|
23153025
| Pinza mecánica | 1 | Unidad | GUIA NITINOL CON COERTURA HIDROFILICA RAODRUNNER
| GUIA NITINOL CON COERTURA HIDROFILICA RAODRUNNER
|
$ 80.730,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 80.730
|
$ 80.730
|
23153025
| Pinza mecánica | 1 | Unidad | URETEROSCOPIO FLEXIBLE DESECHABLE
COD.PU3033A | URETEROSCOPIO FLEXIBLE DESECHABLE
COD.PU3033A |
$ 550.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 550.000
|
$ 550.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.155.130
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 219.475
|
|
$ 1.374.605
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.