|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3178-4066-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-12-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DESDE ID 5839-26-LR20 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5839-26-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
LEY DEL SEGUN SECTOR PÚBLICO VIGENTE DEL AÑO 2019 |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
|
|
R.U.T. |
61.102.025-2 |
|
Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
55100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-01-2025 |
| VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO | <p class="MsoBodyText3" style="tab-stops:857.6pt"><span lang="ES" style="font-size:
10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black">MATERIAL DEBE VENIR CON UNA
VIGENCIA DE ACUERDO A LO ADJUDICADO<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoBodyText3" style="tab-stops:857.6pt"><span lang="ES" style="font-size:
10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black">PARA EFECTOS DE LA LEY N°
19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS
CORRIDOS.<span style="mso-spacerun:yes">
</span><span style="mso-spacerun:yes"> </span><span style="mso-spacerun:yes"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoBodyText3" style="tab-stops:857.6pt"><span lang="ES" style="font-size:
10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black">LA FECHA DE PAGO SERA DE 45
DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL
MATERIAL SOLICITADO.<o:p></o:p></span></p> |
| PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD | FACTURA DEBE INCORPORAR
OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA
COMERCIAL. DEBE ENVIAR FACTURA A CORREO 61102025-2@febos.cl |
|
|
Proveedor |
Comercial LBF Limitada |
|
Razón Social |
COMERCIAL LBF LIMITADA
|
|
R.U.T. |
93.366.000-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Comercial LBF Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311504
| Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras | 1000 | Unidad | VENDA ELASTOMUL 10CM
"024-00904 85004 VENDA DE GASA DANAMULL 10CMX4MTS CJAX20 | VENDA ELASTOMUL 10CM
"024-00904 85004 VENDA DE GASA DANAMULL 10CMX4MTS CJAX20
|
$ 290,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 290.000
|
$ 290.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 290.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 55.100
|
|
$ 345.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.