Orden de Compra. Nº3178-4090-SE22 "SERVICIO MAQUINA TRANSBANK"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-4090-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MAQUINA TRANSBANK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3178-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 30 DIAS.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 72346,49
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2022
TítuloDescripción
RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago."

 

 

 

DADA LA COMPLEJIDAD DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, SE AMPLÍA EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PARA EL DÍA 16.12.2016 18:00 HRS.

LEY N° 19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 08 DÍAS CORRIDOS.

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSBANK S.A. - Casa Matriz
Razón Social TRANSBANK S A
R.U.T. 96.689.310-9
Sucursal TRANSBANK S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadSERVICIO MAQUINA TRANSBANK N° DE COMERCIO 30082052. REGULARIZA FACTURA N°44882623 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2022.SERVICIO MAQUINA TRANSBANK N° DE COMERCIO 30082052. REGULARIZA FACTURA N°44882623 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2022. $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.685 $ 1.685
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadSERVICIO MAQUINA TRANSBANK N° DE COMERCIO 30082052. REGULARIZA FACTURA N°44882625 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2022.SERVICIO MAQUINA TRANSBANK N° DE COMERCIO 30082052. REGULARIZA FACTURA N°44882625 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2022. $ 104.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.682 $ 104.682
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadSERVICIO MAQUINA TRANSBANK N° DE COMERCIO 30082052. REGULARIZA FACTURA N°44882624 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2022.SERVICIO MAQUINA TRANSBANK N° DE COMERCIO 30082052. REGULARIZA FACTURA N°44882624 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2022. $ 274.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.404 $ 274.404
Total Neto $ 380.771
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.346
TOTAL OC $ 453.117


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.