Orden de Compra. Nº3178-4188-SE19 "ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-3-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-4188-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-3-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-3-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 73929
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2019
TítuloDescripción
LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

 

LA FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51151616
Atropina100AmpollaATROPINA 1MG/ML AMPOLLAATROPINA 1MG/ML AMPOLLA $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
51142009
Metamizol sódico1000AmpollaMETAMIZOL 1G/2ML AMP.METAMIZOL 1G/2ML AMP. $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
51101603
Metronidazol400AmpollaMETRONIDAZOL 500 MG/100 ML METRONIDAZOL 500 MG/100 ML $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
51142235
Clorhidrato de tramadol400AmpollaTRAMADOL 100 MG AMPOLLATRAMADOL 100 MG AMPOLLA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
51142219
Fentanilo200AmpollaFENTANILO 2 ML AMPOLLAFENTANILO 2 ML AMPOLLA $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.200 $ 44.200
51171606
Sulfato de magnesio500AmpollaMAGNESIO SULFATO 25% AMP.MAGNESIO SULFATO 25% AMP. $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.500 $ 56.500
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina200AmpollaFITOMENADIONA MM 10 MG/ML AMPOLLAFITOMENADIONA MM 10 MG/ML AMPOLLA $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
51101586
Amikacina100AmpollaAMIKACINA 500 MG/2ML FRASCO AMPOLLAAMIKACINA 500 MG/2ML FRASCO AMPOLLA $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 389.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.929
TOTAL OC $ 463.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.