Orden de Compra. Nº3178-4249-SE18 "ADQ.DESDE ID 5839-4-LR17"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-4249-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID 5839-4-LR17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-4-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU PLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY DE PRESUPUESTO DEL 2018, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 85500
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2018
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

LEY N° 19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271802
Nebulizadores o accesorios100UnidadMASCARILLA ALTA CONCENTRACION MASCARILLA VENTURI ADULTO, P/OXIGENO C/DOSIFICADOR C/TUBO CONECCION OXIGENO. SE ADJUNTA FICHA TECNICA MARCA CHANNELMED VENCIMIENTO SUP. 12 MESESMASCARILLA ALTA CONCENTRACION MASCARILLA VENTURI ADULTO, P/OXIGENO C/DOSIFICADOR C/TUBO CONECCION OXIGENO. SE ADJUNTA FICHA TECNICA MARCA CHANNELMED VENCIMIENTO SUP. 12 MESES $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
42311511
Vendas de gasa1000UnidadROSITA ESTERIL X 5 TORULA DE GASA HIDROFILA 3CM X5 UN. 1 ENVOLTORIO MIXTO GR. MED. ESTERIL PREPARADO SIN HILACHAS A LA VISTA. VENCIMIENTO 3 A?SROSITA ESTERIL X 5 TORULA DE GASA HIDROFILA 3CM X5 UN. 1 ENVOLTORIO MIXTO GR. MED. ESTERIL PREPARADO SIN HILACHAS A LA VISTA. VENCIMIENTO 3 A?S $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
42311511
Vendas de gasa500UnidadTORULERO ESTERIL HISOPO ?PINCELADOR, GASA NO TEJIDA+BAJALENGUA, COSTURADO, ESTERIL EN VAPOR, 1 ENV. MIXTO BILAMINADO. VENCIMIENTO 3 A?STORULERO ESTERIL HISOPO ?PINCELADOR, GASA NO TEJIDA+BAJALENGUA, COSTURADO, ESTERIL EN VAPOR, 1 ENV. MIXTO BILAMINADO. VENCIMIENTO 3 A?S $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
42311511
Vendas de gasa1000UnidadAPOSITO ESTERIL 10 X 20 CM APOSITO ESTERIL DE 10 X 20 CM, (+/- 3 CM) ALGODON ENVUELTO ENGASA NO TEJIDA, COCIDA EN EXTREMOS, SIN RESIDUOS. ESTERIL.VENCIMIENTO 3 A?S APOSITO ESTERIL 10 X 20 CM APOSITO ESTERIL DE 10 X 20 CM, (+/- 3 CM) ALGODON ENVUELTO ENGASA NO TEJIDA, COCIDA EN EXTREMOS, SIN RESIDUOS. ESTERIL.VENCIMIENTO 3 A?S $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
Total Neto $ 450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.500
TOTAL OC $ 535.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.