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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-4348-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-36-LR19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-36-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
ADQ. DESDE UNA LICITACIÓN CORPORATIVA. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
228000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-11-2022 |
| LEY N° 19983 |
FACTURA SE PARA EFECTOS DE LA LEY N°
19.983, ÉL PLAZO PARA RECLAMAR EL RA DE 8 DÍAS CORRIDOS.
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Proveedor |
Labvitalis |
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Razón Social |
LABVITALIS S.A.
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R.U.T. |
76.642.770-7 |
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Sucursal |
Labvitalis |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73101701
| Servicios de producción de medicamentos o medicina | 2000 | Ampolla | OMEPRAZOL 40 MG/10 ML FRASCO AMPOLLA | OMEPRAZOL 40 MG/10 ML FRASCO AMPOLLA |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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Total Neto
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$ 1.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 228.000
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$ 1.428.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.