Orden de Compra. Nº3178-4357-SE17 "ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN 5839-19-R115"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-4357-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN 5839-19-R115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-19-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 133760
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2017
TítuloDescripción
LEY N° 19983PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS
FECHA DE PAGOLA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS SILESIA S.A.
Razón Social LABORATORIOS SILESIA SA
R.U.T. 91.871.000-0
Sucursal LABORATORIOS SILESIA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142121
Diclofenaco400UnidadDICLOFENACO GELDICLOFENACO GEL $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.000 $ 356.000
51131516
Hierro sucrosa30UnidadHIERRO POLIMALTOSA GOTASHIERRO POLIMALTOSA GOTAS $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
51171904
Hidrocloruro de ranitidina600GrageaRANITIDINA 150 MG GRA.RANITIDINA 150 MG GRA. $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
51101512
Cloxacilina3000GrageaFLUCLOXACILINA 500 MG GRA.FLUCLOXACILINA 500 MG GRA. $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
51121752
Clorhidrato de hidralazina600GrageaHIDRALAZINA 50 MG GRA.HIDRALAZINA 50 MG GRA. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 704.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.760
TOTAL OC $ 837.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.