Orden de Compra. Nº3178-446-SE20 "ADQ. TUMOR MARKER N°1"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-446-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. TUMOR MARKER N°1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-9-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204003001 del sistema CGU PLUS +.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY DE PRESUPUESTO DEL 2019 LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTÁN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DÍAS.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 111974,6
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-02-2020
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 12 MESES.

LEY N° 19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

NOTIFICACIÓN

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO.

SE ENTENDERÁ NOTIFICADAS Y ACEPTADAS TRANSCURRIDAS 24 HORAS DESDE LA PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALENICA S.A.
Razón Social GALENICA S A
R.U.T. 79.622.060-0
Sucursal GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121803
Laboratorios biológicos1KitLYPHOCKECK TUMOR MARKER PLUS NIVEL 1 6 X 2 MLLYPHOCKECK TUMOR MARKER PLUS NIVEL 1 6 X 2 ML $ 294.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.670 $ 294.670
85121803
Laboratorios biológicos1KitLYPHOCKECK TUMOR MARKER PLUS NIVEL 2 6 X 2 MLLYPHOCKECK TUMOR MARKER PLUS NIVEL 2 6 X 2 ML $ 294.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.670 $ 294.670
Total Neto $ 589.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.975
TOTAL OC $ 701.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.