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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-4520-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ.ARRIENDO VEHICULO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
16929 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| VIGENCIA DEL MATERIAL |
MATERIAL
DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.
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| LEY N° 19.983 |
PARA
EFECTOS DE LA LEY N°
19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 30
DÍAS CORRIDOS.
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Proveedor |
Autorentas del Pacífico SA - Casa Matriz |
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Razón Social |
Autorentas del Pacifico SPA
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R.U.T. |
83.547.100-4 |
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Sucursal |
Autorentas del Pacífico SA - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111808 2239-10-LP14
| Arriendo de vehículos | 3 | | (1118374) ARRIENDO AUTOMÓVIL PEUGEOT 208 ACTIVE VALOR DIARIO 1138374 | (1118374) ARRIENDO AUTOMÓVIL PEUGEOT 208 ACTIVE VALOR DIARIO; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $6149 |
$ 29.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.100
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$ 89.100
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Total Neto
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$ 89.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.929
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 106.029
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.