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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-4573-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ.DESDE ID 5839-4-LR17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-2-LR18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
CONFORME A LA LEY DE PRESUPUESTO DEL 2019, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
6555 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-10-2019 |
| LEY N° 19.983 |
PARA EFECTOS DE LA
LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA
SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.
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| FECHA DE PAGO |
LA FECHA DE PAGO SERA DE
45 DIAS, A CONTAR DE LA
RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.
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| VIGENCIA DEL MATERIAL |
MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42293603
| Sondas quirúrgicas | 50 | Unidad | SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR BALON 5CC
SONDA FOLEY GOLD L¿TEX 2 V¿SC/B 5 CC 16 FR, EST¿IL, VIGENCIA 5 A¿S DESDE SU FABRICACI¿ | SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR BALON 5CC
SONDA FOLEY GOLD L¿TEX 2 V¿SC/B 5 CC 16 FR, EST¿IL, VIGENCIA 5 A¿S DESDE SU FABRICACI¿
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$ 690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.500
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$ 34.500
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Total Neto
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$ 34.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.555
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$ 41.055
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.