Orden de Compra. Nº3178-4590-AG25 "BOLSAS, PILAS compra ágil: 3178-508-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-4590-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2025
Nombre de la Orden de Compra BOLSAS, PILAS compra ágil: 3178-508-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 534872,8
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-07-2025
TítuloDescripción
FECHA DE PAGO

 

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, EN FORMATO XML, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago."

LEY 19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 08 DÍAS CORRIDOS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOHANNA ALEJANDRA
Razón Social MELISI SPA
R.U.T. 77.015.825-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOHANNA ALEJANDRA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas200UnidadPILAS 2 A8 REF. DURACELLPILAS 2 A8 REF. DURACELL $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000
26111702
Pilas alcalinas400UnidadPILAS AA REF. DURACELLPILAS AA REF. DURACELL $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000
26111702
Pilas alcalinas400UnidadPILAS AAA REF. DURACELLPILAS AAA REF. DURACELL $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000
26111702
Pilas alcalinas150UnidadPILA BOTON CR-2032PILA BOTON CR-2032 $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
12141901
Cloro Cl60UnidadCLORO LIQUIDO 1LT. ROPA DE COLORCLORO LIQUIDO 1LT. ROPA DE COLOR $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.400 $ 56.400
12141901
Cloro Cl3000UnidadCLORO EN POLVO GRANULADO 4GR.CLORO EN POLVO GRANULADO 4GR. $ 187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.000 $ 561.000
10191509
Insecticidas24UnidadINSECTICIDAINSECTICIDA $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.360
47131816
Desodorantes24UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM O SIMILARDESINFECTANTE LYSOFORM O SIMILAR $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.360 $ 69.360
47131603
Esponjas60UnidadESPONJA AMARILLA CON FIBRA ABRASIVA VERDE, ACANALADA MEDIDAS 15*91*6.7 CMESPONJA AMARILLA CON FIBRA ABRASIVA VERDE, ACANALADA MEDIDAS 15*91*6.7 CM $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
47121701
Bolsas de basura500PaqueteBOLSAS PARA BASURA 50*70BOLSAS PARA BASURA 50*70 $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
47121701
Bolsas de basura500PaqueteBOLSAS PARA BASURA 70*90BOLSAS PARA BASURA 70*90 $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
47121701
Bolsas de basura500PaqueteBOLSAS PARA BASURA 80*110BOLSAS PARA BASURA 80*110 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
14111704
Papel higiénico480RolloPAPEL HIGIENICO CHICO DOBLE HOJA 28 MTS O MASPAPEL HIGIENICO CHICO DOBLE HOJA 28 MTS O MAS $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.200 $ 187.200
Total Neto $ 2.815.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 534.873
TOTAL OC $ 3.349.993


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.