Orden de Compra. Nº3178-4679-SE14 "ADQUISICION DESDE LICITACION ID-5839-16-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-4679-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE LICITACION ID-5839-16-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-16-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 159817,265
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2014
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

 

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorios Saval S.A
Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A
R.U.T. 91.650.000-9
Sucursal Laboratorios Saval S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101542
Ciprofloxacina20FrascoCIPROFLOXACINO OTICOCIPROFLOXACINO OTICO $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
51142009
Metamizol sódico40FrascoCLOBUTINOL 20 MG/5ML JBE.CLOBUTINOL 20 MG/5ML JBE. $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
51142009
Metamizol sódico3600GrageaLEVOCETIRIZINA COMPRIMIDOLEVOCETIRIZINA COMPRIMIDO $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.600 $ 220.500
51181749
Furoato de mometasona60UnidadMOMETASONA 0.1% CREMAMOMETASONA 0.1% CREMA $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
51151748
Nafazolina20UnidadNAFAZOLINA/ANTAZOLINA COLIRIONAFAZOLINA/ANTAZOLINA COLIRIO $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
51142009
Metamizol sódico450GrageaROSUVASTATINA 10 MG GRA.ROSUVASTATINA 10 MG GRA. $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.550 $ 71.357
51142009
Metamizol sódico450GrageaROSUVASTATINA 20 MG GRA.ROSUVASTATINA 20 MG GRA. $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.350 $ 109.287
Total Neto $ 841.144
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.817
TOTAL OC $ 1.000.961


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.