Orden de Compra. Nº3178-4807-SE19 "ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-8-LR16"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-4807-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-8-LR16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-8-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 325895,6
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-10-2019
TítuloDescripción
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

 

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

 

LA FECHA DE PAGO

CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnofarma S.A.
Razón Social TECNOFARMA S A
R.U.T. 88.466.300-8
Sucursal Tecnofarma S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142149
Glucosamina7000GrageaGLUCOSAMINA/CONDRITINA 500/400 GRA.GLUCOSAMINA/CONDRITINA 500/400 GRA. $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
51102202
Hidrocloruro de flavoxato600GrageaFLAVOXATO 200 MG GRA.FLAVOXATO 200 MG GRA. $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
51101807
Fluconazol400GrageaFLUCONAZOL 150 MG.FLUCONAZOL 150 MG $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina720GrageaKETAZOLAM 30 MG GRA.KETAZOLAM 30 MG GRA. $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.840 $ 69.840
51121759
Olmesartán medoxomilo600GrageaOLMESARTAN 20/HIDRO 12,5 MG GRA.OLMESARTAN 20/HIDRO 12,5 MG GRA. $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.400 $ 107.400
51111809
Tamoxifeno2400GrageaTAMOXIFENO 20 MG GRA.TAMOXIFENO 20 MG GRA. $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina1000GrageaDIOSMINA HESPERIDINA 500 MFG GRA.DIOSMINA HESPERIDINA 500 MFG GRA. $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000
51142235
Clorhidrato de tramadol4000GrageaTRAMADOL PARACETAMOL 37,5/325 MG GRA.TRAMADOL PARACETAMOL 37,5/325 MG GRA. $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 1.715.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 325.896
TOTAL OC $ 2.041.136


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.