Orden de Compra. Nº3178-4810-SE19 "ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-8-LR16"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-4810-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-8-LR16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-8-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 588696
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-10-2019
TítuloDescripción
LA FECHA DE PAGO

CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO CHILE S.A.
Razón Social LABORATORIO CHILE S A
R.U.T. 77.596.940-7
Sucursal LABORATORIO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51181701
Betametasona150AmpollaBETAMETASONA 3MG/ML RL AMPOLLABETAMETASONA 3MG/ML RL AMPOLLA $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 915.000 $ 915.000
51181749
Furoato de mometasona120UnidadMOMETASONA 50 MCG DOSISMOMETASONA 50 MCG DOSIS $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
51101572
Azitromicina1500GrageaAZITROMICINA 500 MG GRA.AZITROMICINA 500 MG GRA. $ 133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500
51151801
Atenolol6000GrageaATENOLOL 50 MG GRA.ATENOLOL 50 MG GRA. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
51121818
Atorvastatina70000GrageaATORVASTATINA 10 MG.ATORVASTATINA 10 MG. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.000 $ 1.190.000
51142123
Ketorolaco trometamol9000GrageaKETOROLACO 10 MG GRA.KETOROLACO 10 MG GRA. $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina4000GrageaALPRAZOLAM 0,50 MG GRA.ALPRAZOLAM 0,50 MG GRA. $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
51142121
Diclofenaco50SupositorioDICLOFENACO 12,5 MG SUP.DICLOFENACO 12,5 MG SUP. $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
Total Neto $ 3.098.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 588.696
TOTAL OC $ 3.687.096


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.