Orden de Compra. Nº3178-4819-SE22 "ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-4819-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 303620
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2022
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES.

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LBF Limitada
Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T. 93.366.000-1
Sucursal Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311511
Vendas de gasa4000SobreGASA ESTERIL X 2 "005-04663 GASA ESTERIL NON WOVEN ""LBF"" 7,5CMX7,5CM SOBX2 UN CJAX100GASA ESTERIL X 2 "005-04663 GASA ESTERIL NON WOVEN ""LBF"" 7,5CMX7,5CM SOBX2 UN CJAX100 $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
42132101
Protege sábanas de hospital96UnidadPAQUETE DE ROPA PARA CIRUGIA "005-04704 P132B PAQUETE UNIVERSAL EN U SMARTMED CJAX8 PAQUETE DE ROPA PARA CIRUGIA "005-04704 P132B PAQUETE UNIVERSAL EN U SMARTMED CJAX8 $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.296.000 $ 1.296.000
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras600UnidadVENDA ELASTOMUL 10 CM 024-00904 85004 VENDA DE GASA DANAMULL 10CMX4MTS CJAX20VENDA ELASTOMUL 10 CM 024-00904 85004 VENDA DE GASA DANAMULL 10CMX4MTS CJAX20 $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
Total Neto $ 1.598.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.620
TOTAL OC $ 1.901.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.