Orden de Compra. Nº3178-5083-SE13 "ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-2-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-5083-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-2-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-2-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 264955
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2013
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

 

LEY N° 19983PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS
FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PFIZER CHILE S.A.
Razón Social PFIZER CHILE S A
R.U.T. 96.981.250-9
Sucursal PFIZER CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101504
Clindamicina300AmpollaCLINDAMICINA 300 MG/2ML FRASCO AMPOLLACLINDAMICINA 300 MG/2ML FRASCO AMPOLLA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
51181706
Hidrocortisona1000UnidadHIDROCORTISONA 100MG/FRASCO AMPOLLAHIDROCORTISONA 100MG/FRASCO AMPOLLA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000
51181706
Hidrocortisona10AmpollaHIDROCORTISONA 500MG FRASCO AMPOLLAHIDROCORTISONA 500MG FRASCO AMPOLLA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
51181707
Metilprednisolona10UnidadMETILPREDNISOLONA ACETATO 40 MGMETILPREDNISOLONA ACETATO 40 MG $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
Total Neto $ 1.394.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 264.955
TOTAL OC $ 1.659.455


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.