Orden de Compra. Nº3178-51-SE21 "ADQ.DESDE ID.5839-4-LR17"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-51-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-01-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID.5839-4-LR17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-4-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 168862,5
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-01-2021
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

LEY N° 19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general1500SobreAPOSITO ESTERIL 10 X 20 CM SE SOLICITARA CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREOAPOSITO ESTERIL 10 X 20 CM SE SOLICITARA CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREO $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.500 $ 292.500
42311505
Vendas o vendajes para uso general1000UnidadAPOSITO QUEMADO 15 X 30 CM SE SOLICITARA CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREOAPOSITO QUEMADO 15 X 30 CM SE SOLICITARA CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREO $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.000 $ 278.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general4000SobreGASA ESTERIL X 2 SE SOLICITARA CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREOGASA ESTERIL X 2 SE SOLICITARA CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREO $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general50UnidadGASA TAPONAJE 5 X 70 CM SE SOLICITARA CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREOGASA TAPONAJE 5 X 70 CM SE SOLICITARA CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREO $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
42311505
Vendas o vendajes para uso general100UnidadAPOSITO QUEMADO 15 X 150 SE SOLICITARA CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREOAPOSITO QUEMADO 15 X 150 SE SOLICITARA CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREO $ 875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
42311528
Sistemas de vendajes mojados800UnidadVENDA ELASTOMUL 10 CMVENDA ELASTOMUL 10 CM $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
Total Neto $ 888.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 168.862
TOTAL OC $ 1.057.612


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.