Orden de Compra. Nº3178-5481-SE25 "FA ADQUISICION DESDE 3178-17-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-5481-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2025
Nombre de la Orden de Compra FA ADQUISICION DESDE 3178-17-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3178-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGU PLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO VIGENT
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 59052
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2025
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL

El producto debe venir con una vigencia mínima de 12 meses.

 

PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD

FACTURA DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA COMERCIAL.

LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

Para efectos de la Ley n° 19.983, el plazo para reclamar el contenido de la factura será de 08 días corridos.

La fecha de pago será de 45 días, a contar de la recepción conforme del material solicitado.

Este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior, los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro sistema, DE LO CONTRARIO, NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KNOP LABORATORIOS S.A.- Casa Matriz
Razón Social KNOP LABORATORIOS S A
R.U.T. 89.688.800-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KNOP LABORATORIOS S.A.- Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicinas1200CápsulaDHA MENTAL Frasco X 30 CAP.BLANDAS 700 Mg Omega, 250 DHA, 100 EPADHA MENTAL Frasco X 30 CAP.BLANDAS 700 Mg Omega, 250 DHA, 100 EPA $ 178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.600 $ 213.600
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicinas1800CápsulaMELIPASS CAPSULAS BLISTER X 60 MELIPASS CAPSULAS BLISTER X 60 $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.200 $ 97.200
Total Neto $ 310.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.052
TOTAL OC $ 369.852


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.