Orden de Compra. Nº3178-5576-R106 "ADQUISICION DE SOBRE PAPEL/PAPEL 7.5 X 23 X 4CM"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO "A.A."
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-5576-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2006
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SOBRE PAPEL/PAPEL 7.5 X 23 X 4CM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DESPACHAR A LA BREVEDAD, VALOR INCLUYE FLETE PAGADO A DOMICILIO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO "A.A."
Razón Social HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO "A.A."
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra MICHIMALONGO S/N LAS CANCHAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO "A.A."
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 3420
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281808
Papeles u hojas de esterilización1000UnidadPapeles u hojas de esterilizaciónSOBRE PAPEL/PAPEL 7.5 X 23 X 4 CM $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 18.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 3.420
TOTAL OC $ 21.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.