Orden de Compra. Nº3178-562-SE19 "ADQ.DESDE ID 5839-2-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-562-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID 5839-2-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-2-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 241680
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-02-2019
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

LEY N° 19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOSPIRA
Razón Social HOSPIRA CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.236.180-9
Sucursal HOSPIRA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151701
Tubos de bajada240UnidadBAJADA DE BOMBA USO PARENTERAL BAJ. DOBLE CANAL DESECH. ESTERIL PARA ADM DE SOLUC. PARENT. POLIET. DE BAJA DENS. MAT. PVC Y SILIC. ENV ABRE FACIL VIG 3 A¿S COD 12538. LONG 262 CMBAJADA DE BOMBA USO PARENTERAL BAJ. DOBLE CANAL DESECH. ESTERIL PARA ADM DE SOLUC. PARENT. POLIET. DE BAJA DENS. MAT. PVC Y SILIC. ENV ABRE FACIL VIG 3 A¿S COD 12538. LONG 262 CM $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.272.000 $ 1.272.000
Total Neto $ 1.272.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 241.680
TOTAL OC $ 1.513.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.