Orden de Compra. Nº3178-57-SE21 "ADQ.DESDE ID.5839-4-LR17"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-57-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-01-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID.5839-4-LR17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-4-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 731956
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-01-2021
TítuloDescripción
LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LA FECHA DE PAGO SERA DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA
Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA
R.U.T. 96.756.540-7
Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153004
Artículo de aguja100UnidadLAPIZ AGUJA ESPINAL 25G X 90LAPIZ AGUJA ESPINAL 25G X 90 $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000
41112403
Indicadores de presión60UnidadTRANSDUCTOR DE PRESION SIMPLETRANSDUCTOR DE PRESION SIMPLE $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
42272504
Sets o kits de anestesia20KitSET PARA ANESTESIA ESPINAL SET PARA ANESTESIA ESPINAL $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
42312006
Aplicadores de grapas médicas para uso interno10UnidadCLIPS DE COLGAJO RANEYCLIPS DE COLGAJO RANEY $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
41104112
Contenedores de recogida de orina60UnidadRECOLECTOR ORINA C/MEDICIÓN HORARIA UROFIXRECOLECTOR ORINA C/MEDICIÓN HORARIA UROFIX $ 7.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.400 $ 449.400
31201527
Cintas de espuma200UnidadTALONERA DE ESPUMA SE SOLICITARA CON DESPACHOS PARCIALIZADOS VIA CORREOTALONERA DE ESPUMA SE SOLICITARA CON DESPACHOS PARCIALIZADOS VIA CORREO $ 7.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462.000 $ 1.462.000
42161503
Juegos de cateterización o administración de diáli6UnidadCATETER CON DEPOSITO SUB CUTANEO PLASTICO IMPLANTOFIXCATETER CON DEPOSITO SUB CUTANEO PLASTICO IMPLANTOFIX $ 123.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.000 $ 738.000
Total Neto $ 3.852.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 731.956
TOTAL OC $ 4.584.356


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.