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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-6281-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FA ADQUISICION DESDE 3178-10-LR25 PLAN 14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3178-10-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO VIGENTE |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
3306000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-11-2025 |
| PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD |
FACTURA DEBE INCORPORAR
OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA
COMERCIAL.
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| LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO Y RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS |
Para efectos de
la Ley n° 19.983, el plazo para reclamar el contenido de la factura será de 08
días corridos.
La fecha de
pago será de 45 días, a contar de la recepción conforme del material
solicitado.
Este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios
Electrónicos (DTE), por lo anterior, los DTE deben ser remitidos a correo
61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro sistema, DE LO
CONTRARIO, NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO.
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| VIGENCIA DEL MATERIAL |
El producto debe venir
con una vigencia mínima de 12 meses.
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Proveedor |
MSD CHILE |
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Razón Social |
MERCK SHARP & DOHME (I.A) LLC,AGENCIA EN CHILE
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R.U.T. |
59.043.540-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MSD CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73101701
| Servicios de producción de medicamentos o medicina | 10 | Ampolla | KEYTRUDA SOL. PARA PERFUSION 100 MG 4 ML.PEMBROLIZUMAB CAJA X 2 FRASCOS AMPOLLA.
| KEYTRUDA SOL. PARA PERFUSION 100 MG 4 ML.PEMBROLIZUMAB CAJA X 2 FRASCOS AMPOLLA.
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$ 1.740.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.400.000
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$ 17.400.000
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Total Neto
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$ 17.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.306.000
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$ 20.706.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.