Orden de Compra. Nº3178-656-SE23 "ADQ. DESDE ID 5839-15-LR21"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-656-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE ID 5839-15-LR21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 195510
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2023
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES.

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS RECALCINE S.A
Razón Social LABORATORIOS RECALCINE SA
R.U.T. 91.637.000-8
Sucursal LABORATORIOS RECALCINE S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142009
Metamizol sódico50UnidadSALMETEROL/FLUTICASONA FLUTICASONA/SALMETEROL 250/25MCG AEROSOL INHALADOR SALMETEROL/FLUTICASONA FLUTICASONA/SALMETEROL 250/25MCG AEROSOL INHALADOR $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
51142009
Metamizol sódico300GrageaENZIMAS PANCREATICAS CREON 25000 CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO ENZIMAS PANCREATICAS CREON 25000 CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.000 $ 267.000
51142009
Metamizol sódico600GrageaAC.URSODESOXICOLICO 250 MGAC.URSODESOXICOLICO 250 MG $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.000 $ 222.000
51142009
Metamizol sódico6000GrageaESCITALOPRAM 10 MG RECUBIERTOESCITALOPRAM 10 MG RECUBIERTO $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 1.029.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.510
TOTAL OC $ 1.224.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.