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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-6703-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3178-304-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO VIGENTE |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
152000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-12-2025 |
| RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS | Para efectos de
la Ley n° 19.983, el plazo para reclamar el contenido de la factura será de 08
días corridos.
La fecha de
pago será de 45 días, a contar de la recepción conforme del material
solicitado.
Este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE),
por lo anterior, los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para
su recepción conforme por nuestro sistema, DE LO CONTRARIO, NO SE PODRÁ DAR
CURSO AL PAGO |
| PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD | FACTURA DEBE INCORPORAR
OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA
COMERCIAL. |
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Proveedor |
REFRIGERACION GUTIERREZ |
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Razón Social |
SEBASTIÁN IGNACIO GUTIÉRREZ CERDA
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R.U.T. |
15.671.181-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REFRIGERACION GUTIERREZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANT. CORRECTIVA DE UNIDAD CASSETTE | SERVICIO DE MANT. CORRECTIVA DE UNIDAD CASSETTE |
$ 800.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800.000
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$ 800.000
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Total Neto
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$ 800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 152.000
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$ 952.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.