Orden de Compra. Nº
3178-678-SE26
"
AL ALIMENTACIÓN CONTRATADA PERSONAL FF.PP. HOSPITAL FEBRERO
"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3178-678-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
AL ALIMENTACIÓN CONTRATADA PERSONAL FF.PP. HOSPITAL FEBRERO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3178-23-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T.
61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra
Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T.
61.102.025-2
Dirección de Facturación
AV. Michimalongo s/n, las canchas, Talcahuano.
Comuna
Talcahuano
Impuesto
5383833,16
Dirección de Envío de la Factura
AV. Michimalongo s/n, las canchas, Talcahuano.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sodexo Chile S.A.
Razón Social
SODEXO CHILE SPA
R.U.T.
94.623.000-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Sodexo Chile S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
153
Unidad
ONCE AUTOSERVICIO
ONCE AUTOSERVICIO
$ 1.762,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 269.586
$ 269.586
93131608
Servicios de suministro de alimentos
420
Unidad
CENA ATENDIDO.
CENA ATENDIDO.
$ 6.232,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.617.440
$ 2.617.440
93131608
Servicios de suministro de alimentos
188
Unidad
DESAYUNO AUTOSERVICIO
DESAYUNO AUTOSERVICIO
$ 1.762,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 331.256
$ 331.256
93131608
Servicios de suministro de alimentos
420
Unidad
CENA AUTOSERVICIO
CENA AUTOSERVICIO
$ 5.671,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.381.820
$ 2.381.820
93131608
Servicios de suministro de alimentos
152
Unidad
ONCE ATENDIDO
ONCE ATENDIDO
$ 1.911,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 290.472
$ 290.472
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1433
Unidad
ALMUERZO ATENDIDO.
ALMUERZO ATENDIDO.
$ 6.232,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.930.456
$ 8.930.456
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2337
Unidad
ALMUERZO AUTOSERVICIO.
ALMUERZO AUTOSERVICIO.
$ 5.671,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.253.127
$ 13.253.127
93131608
Servicios de suministro de alimentos
137
Unidad
DESAYUNO ATENDIDO
DESAYUNO ATENDIDO
$ 1.911,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 261.807
$ 261.807
Total Neto
$ 28.335.964
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.383.833
TOTAL OC
$ 33.719.797
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.