Orden de Compra. Nº3178-694-SE26 "ADQ. INSUMOS TECNIKA. "
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-694-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS TECNIKA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU +PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 286330
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-03-2026
TítuloDescripción
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

Este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior, los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro sistema, DE LO CONTRARIO, NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO”

FACTURA DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA COMERCIAL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281808
Papeles u hojas de esterilización1000PliegoPAPEL GRADO MEDICO AZUL 3° GENERACIÓN 50X50PAPEL GRADO MEDICO AZUL 3° GENERACIÓN 50X50 $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
42281808
Papeles u hojas de esterilización2000PliegoPAPEL GRADO MEDICO AZUL 3° GENERACIÓN 75X75PAPEL GRADO MEDICO AZUL 3° GENERACIÓN 75X75 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
42281808
Papeles u hojas de esterilización5RolloMANGA EMPAQUE MIXTO S/F 7.5 CM X 200 MT MANGA EMPAQUE MIXTO S/F 7.5 CM X 200 MT $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
42281808
Papeles u hojas de esterilización5RolloMANGA EMPAQUE MIXTO S/F 15 CM X 200 MT MANGA EMPAQUE MIXTO S/F 15 CM X 200 MT $ 18.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
42281808
Papeles u hojas de esterilización5RolloMANGA EMPAQUE MIXTO S/F 20 CM X 200 MT MANGA EMPAQUE MIXTO S/F 20 CM X 200 MT $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.500 $ 124.500
42281808
Papeles u hojas de esterilización5RolloMANGA EMPAQUE MIXTO S/F 25 CM X 200 MT MANGA EMPAQUE MIXTO S/F 25 CM X 200 MT $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000
Total Neto $ 1.507.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 286.330
TOTAL OC $ 1.793.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.