Orden de Compra. Nº3178-770-SE15 "ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-16-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-770-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-16-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-16-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 211830,05
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-03-2015
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

 

LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios
Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo
61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorios Saval S.A
Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A
R.U.T. 91.650.000-9
Sucursal Laboratorios Saval S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191905
Suplementos vitamínicos1000AmpollaVITAMINA BI,B6,B12 AMPOLLAVITAMINA BI,B6,B12 AMPOLLA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
40142120
Tubería de zinc3000GrageaZINC 10 MG COMPRIMIDOZINC 10 MG COMPRIMIDO $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
51161505
Teofilina90GrageaTEOFILINA 125 MG COMPRIMIDOTEOFILINA 125 MG COMPRIMIDO $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.070 $ 20.025
51121733
Valsartan1400GrageaVALSARTAN 160+HIDROCLOROTIAZIDA 12VALSARTAN 160+HIDROCLOROTIAZIDA 12 $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.400 $ 147.994
51191905
Suplementos vitamínicos300GrageaVITAMINA B1,B6,B12 COMPRIMIDOVITAMINA B1,B6,B12 COMPRIMIDO $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.876
Total Neto $ 1.114.895
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 211.830
TOTAL OC $ 1.326.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.