Orden de Compra. Nº3178-775-SE15 "ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-16-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-775-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-16-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-16-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 368125
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-03-2015
TítuloDescripción
FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios
Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo
61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS SILESIA S.A.
Razón Social LABORATORIOS SILESIA SA
R.U.T. 91.871.000-0
Sucursal LABORATORIOS SILESIA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142121
Diclofenaco900UnidadDICLOFENACO GELDICLOFENACO GEL $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.000 $ 945.000
51161633
Desloratadina100UnidadDESLORATADINA 2,5MG/5ML JARABEDESLORATADINA 2,5MG/5ML JARABE $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000
51142121
Diclofenaco18000GrageaDICLOFENACO 50 MG COMPRIMIDODICLOFENACO 50 MG COMPRIMIDO $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
51101512
Cloxacilina1600GrageaFLUCLOXACILINA 500 MG COMPRIMIDOFLUCLOXACILINA 500 MG COMPRIMIDO $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
51101807
Fluconazol15000GrageaFLUOXETINA 20 MG COMPRIMIDOFLUOXETINA 20 MG COMPRIMIDO $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
51101805
Cotrimazol100SupositorioCLOTRIMAZOL 500 MG OVULO ( SON 50 CAJAS X 2 OVULOS)CLOTRIMAZOL 500 MG OVULO ( SON 50 CAJAS X 2 OVULOS) $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
51101512
Cloxacilina30FrascoFLUCLOXACILINA 250 MG/5ML FRASCOFLUCLOXACILINA 250 MG/5ML FRASCO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
51101580
Cefadroxilo50FrascoCEFADROXILO 250 MG/5ML JBE.CEFADROXILO 250 MG/5ML JBE. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 1.937.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 368.125
TOTAL OC $ 2.305.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.