Orden de Compra. Nº3178-792-SE21 "ADQ. MEDIOS"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-792-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MEDIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3178-4-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 125400
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2021
TítuloDescripción
VIGENCIA

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 12 MESES.

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERÁ DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo
61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro SistEMA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO”

LEY N°19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121803
Laboratorios biológicos11CajaMEDIO TSI EN TUBO COD. 285-410MEDIO TSI EN TUBO COD. 285-410 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
85121803
Laboratorios biológicos11CajaMEDIO MIO EN TUBO COD- 285-830MEDIO MIO EN TUBO COD- 285-830 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
85121803
Laboratorios biológicos11Unidad no definidaMEDIO LIA EN TUBO, COD. 285-173MEDIO LIA EN TUBO, COD. 285-173 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
85121803
Laboratorios biológicos11Unidad no definidaMEDIO CITRATO SIMMONS EN TUBO, COD 285-065MEDIO CITRATO SIMMONS EN TUBO, COD 285-065 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
85121803
Laboratorios biológicos11Unidad no definidaMEDIO UREA DE CHRISTEMSEN, COD.285-890MEDIO UREA DE CHRISTEMSEN, COD.285-890 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
Total Neto $ 660.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.400
TOTAL OC $ 785.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.