Orden de Compra. Nº3178-856-SE20 "ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-3-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-856-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-3-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-3-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 29241
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-02-2020
TítuloDescripción
LEY N° 19983

CONTENIDO DE LA PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

LA FECHA DE PAGO

CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO CHILE S.A.
Razón Social LABORATORIO CHILE S A
R.U.T. 77.596.940-7
Sucursal LABORATORIO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142121
Diclofenaco60UnidadDICLOFENACO 1,5 GOTASDICLOFENACO 1,5 GOTAS $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400
51101542
Ciprofloxacina2100GrageaCIPROFLOXACINO 500 MG GRA.CIPROFLOXACINO 500 MG GRA. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
51161812
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno30SupositorioPARACETAMOL 125 MG SUPOSITORIOPARACETAMOL 125 MG SUPOSITORIO $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 153.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.241
TOTAL OC $ 183.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.