Orden de Compra. Nº3178-862-SE20 "ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-8-LR16"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-862-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-8-LR16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-8-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 153216
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-02-2020
TítuloDescripción
LEY N° 19983

CONTENIDO DE LA PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

 

LA FECHA DE PAGO

CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC Agencia en Chile
Razón Social MERCK SHARP & DOHME (I.A) LLC,AGENCIA EN CHILE
R.U.T. 59.043.540-6
Sucursal MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC Agencia en Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina36UnidadVACUNA ROTAVIRUS PENTAVALENTE ROTATEXVACUNA ROTAVIRUS PENTAVALENTE ROTATEX $ 22.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.400 $ 806.400
Total Neto $ 806.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.216
TOTAL OC $ 959.616


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.