Orden de Compra. Nº3178-876-SE20 "ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID-3178-26-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-876-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-02-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID-3178-26-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3178-26-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días LICITACION. CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 36286,2
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-02-2020
TítuloDescripción
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

LEY N° 19983

CONTENIDO DE LA PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

LA FECHA DE PAGO

CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ETHON PHARMACEUTICALS SPA.
Razón Social ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y
R.U.T. 76.956.140-4
Sucursal ETHON PHARMACEUTICALS SPA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina1200GrageaHIDROXICINA 20 MG GRA.HIDROXICINA 20 MG GRA. $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600
51211501
Allopurinol2100GrageaALOPURINOL 300 MG GRA.ALOPURINOL 300 MG GRA. $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.180
51211501
Allopurinol3000GrageaALOPURINOL 100 MG GRA.ALOPURINOL 100 MG GRA. $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 73.200
Total Neto $ 190.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.286
TOTAL OC $ 227.266


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.