Orden de Compra. Nº3178-902-SE24 "ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-15-LR21"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-902-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-15-LR21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ADQ. DESDE UNA LICITACIÓN CORPORATIVA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 203547
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2024
TítuloDescripción
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

los DTE deben ser "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

LEY N° 19983

FACTURA SE PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL RA DE 8  DÍAS CORRIDOS.

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
R.U.T. 76.237.266-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina5000GrageaPAROXETINA 20 MG GRA.PAROXETINA 20 MG GRA. $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina5000GrageaNAPROXENO 550 MGC. REC.NAPROXENO 550 MGC. REC. $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina50FrascoRISPERIDONA 1 MG/ML GOTARISPERIDONA 1 MG/ML GOTA $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina5000GrageaENALAPRILA 10 MG GRA.ENALAPRILA 10 MG GRA. $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina3000GrageaRISPERIDONA 1 MG GRA.RISPERIDONA 1 MG GRA. $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina1500GrageaRISPERIDONA 3 MG GRA.RISPERIDONA 3 MG GRA. $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina100UnidadDOMPERIDONA 10 MG/ML GOTASDOMPERIDONA 10 MG/ML GOTAS $ 968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.800 $ 96.800
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina3000GrageaFUROSEMIDA 40 MG GRA.FUROSEMIDA 40 MG GRA. $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
Total Neto $ 1.071.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 203.547
TOTAL OC $ 1.274.847


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.