Orden de Compra. Nº3178-911-SE13 "ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-37-LP09"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-911-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-37-LP09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-37-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 784282
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-02-2013
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Abbott Laboratories de Chile Ltda.
Razón Social ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA
R.U.T. 81.378.300-2
Sucursal Abbott Laboratories de Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla200UnidadENSURE PLUS 237 ML TARROENSURE PLUS 237 ML TARRO $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.800 $ 258.800
50131701
Leche o productos de mantequilla100UnidadSIMILAC ADVANCE LCP ETAPA 1SIMILAC ADVANCE LCP ETAPA 1 $ 7.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.400 $ 748.400
50131701
Leche o productos de mantequilla100UnidadPEDYALITE 400 ML FRASCOPEDYALITE 400 ML FRASCO $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
50131701
Leche o productos de mantequilla600UnidadENSURE POLVO 1 KG SOLAMENTE DESPACHAR 300 UNIDADES Y POSTERIORMENTE YO SOLICITARE LOS OTROS 300ENSURE POLVO 1 KG SOLAMENTE DESPACHAR 300 UNIDADES Y POSTERIORMENTE YO SOLICITARE LOS OTROS 300 $ 4.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790.600 $ 2.790.600
Total Neto $ 4.127.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 784.282
TOTAL OC $ 4.912.082


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.