Orden de Compra. Nº3178-915-AG26 "PANTALON CARGO, MICROPOLAR, POLERA Compra ágil: 3178-229-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-915-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra PANTALON CARGO, MICROPOLAR, POLERA Compra ágil: 3178-229-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202002000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 157852
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2026
TítuloDescripción
FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019.

LEY N° 19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 08 DÍAS CORRIDOS.

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, EN FORMATO XML, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago."

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESQUERRE HNOS LTDA
Razón Social ESQUERRE HNOS LTDA
R.U.T. 80.325.400-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESQUERRE HNOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181531
Ropa reflectante o accesorios8UnidadPANTALÓN CARGO RIPSTOP AZUL MARINO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E IMÁGENES ADJUNTAS (IMPORTANTES).PANTALÓN CARGO RIPSTOP AZUL MARINO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E IMÁGENES ADJUNTAS (IMPORTANTES). $ 41.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.800 $ 330.800
46181531
Ropa reflectante o accesorios8UnidadMICROPOLAR AZUL MARINO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E IMÁGENES ADJUNTAS (IMPORTANTES).MICROPOLAR AZUL MARINO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E IMÁGENES ADJUNTAS (IMPORTANTES). $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
46181531
Ropa reflectante o accesorios16UnidadPOLERA PIQUÉ MANGA CORTA AZUL MARINO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E IMÁGENES ADJUNTAS (IMPORTANTES).POLERA PIQUÉ MANGA CORTA AZUL MARINO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E IMÁGENES ADJUNTAS (IMPORTANTES). $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 830.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.852
TOTAL OC $ 988.652


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.