Orden de Compra. Nº3178-953-SE24 "ADQ. DESDE ID 3178-33-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-953-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE ID 3178-33-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3178-33-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-005-000 del sistema CGU +PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DEL SEGUN SECTOR PÚBLICO VIGENTE DEL AÑO 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 188491,4
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-03-2024
TítuloDescripción
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

PRODUCTOS DEBEN VENIR CON:
- MÍNIMO DE 18 MESES DE VENCIMIENTO.
- FACTURA, FLETE PAGADO Y PUESTO EN BODEGA DEL HOSPITAL: INDICAR LOTE, DE VENCIMIENTO EN GLOSA Y ADJUNTAR CARTA DE CANJE SI CORRESPONDE.

I M P O R T A N T E:

NO SE CURSARÁ EL PAGO DE LA PRESENTE ORCOM MIENTRAS ESTA NO HAYA SIDO ACEPTADA POR EL PROVEEDOR DENTRO DE 24 HRS.

ENVIAR DIRECCIÓN DE SU BODEGA ADJUNTA EN FACTURA, PARA EFECTUAR DEVOLUCIÓN PRODUCTO EN CASO SEA REQUERIDO.

 

PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD

 

FACTURA DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA COMERCIAL.

PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD

FACTURA DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA COMERCIAL.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cencomex S.A.
Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
R.U.T. 96.515.660-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cencomex S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142706
Equipos o compresas o bandejas para el procedimien1UnidadVAINA ACCESO URETERAL RAPIDOVAINA ACCESO URETERAL RAPIDO $ 173.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.880 $ 173.880
42142706
Equipos o compresas o bandejas para el procedimien1UnidadGUIA HIDROFILICA ROADRUNNERGUIA HIDROFILICA ROADRUNNER $ 173.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.880 $ 173.880
42142706
Equipos o compresas o bandejas para el procedimien1UnidadURETERO RENOSCOPIO FLEXIBLEURETERO RENOSCOPIO FLEXIBLE $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
42142706
Equipos o compresas o bandejas para el procedimien1UnidadGUIA HIDROFILICA NITINOL RECTA GUIA HIDROFILICA NITINOL RECTA $ 47.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.150 $ 47.150
42142706
Equipos o compresas o bandejas para el procedimien1UnidadSTENT Y POS. URETERAL STENT Y POS. URETERAL $ 47.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.150 $ 47.150
Total Neto $ 992.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 188.491
TOTAL OC $ 1.180.551


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.