Orden de Compra. Nº3178-99-SE16 "ADQ.DESDE ID.5839-24-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-99-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID.5839-24-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-24-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 55651
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-01-2016
TítuloDescripción
RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo
61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro SistEMA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO”

LEY N° 19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
R.U.T. 77.662.300-8
Sucursal INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311528
Sistemas de vendajes mojados100UnidadVENDA ELASTICA 10 CMVENDA ELASTICA 10 CM $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.500 $ 98.500
42242101
Suministros de tracción del brazo100UnidadCABESTRILLO GRANDECABESTRILLO GRANDE $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.000 $ 113.000
42242101
Suministros de tracción del brazo20UnidadCANETRILLO MEDIANOCANETRILLO MEDIANO $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.600 $ 22.600
42312502
Fajas de sujeción abdominal20UnidadFAJA ABDOMINAL L POST OPERADOFAJA ABDOMINAL L POST OPERADO $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800
42311503
Rodillos de vendas100Metro LinealMALLA TUBULAR 10 CMMALLA TUBULAR 10 CM $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
Total Neto $ 292.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.651
TOTAL OC $ 348.551


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.