Orden de Compra. Nº3178-992-SE17 "ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-19-R115"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-992-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-19-R115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-19-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 158783
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2017
TítuloDescripción
LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

FECHA DE PAGO

 

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnofarma S.A.
Razón Social TECNOFARMA S A
R.U.T. 88.466.300-8
Sucursal Tecnofarma S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142121
Diclofenaco50UnidadDICLOFENACO 1,5 GOTASDICLOFENACO 1,5 GOTAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
51142149
Glucosamina3000GrageaGLUCOSAMINA/CONDROITINA 500/400 MG DINAFLEX DUOGLUCOSAMINA/CONDROITINA 500/400 MG DINAFLEX DUO $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
51142009
Metamizol sódico3000GrageaPREGABALINA 75 MG COMPRIMIDOPREGABALINA 75 MG COMPRIMIDO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
51122110
Nimodipina900GrageaNIMODIPINO 30 MG COMPRIMIDONIMODIPINO 30 MG COMPRIMIDO $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.700 $ 83.700
51142009
Metamizol sódico200GrageaTALIDOMIDA 100 MG COMPRIMIDOTALIDOMIDA 100 MG COMPRIMIDO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 835.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.783
TOTAL OC $ 994.483


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.