Orden de Compra. Nº3178-994-SE17 "ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-19-R115"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-994-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-19-R115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-19-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 160341,76
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2017
TítuloDescripción
LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS SILESIA S.A.
Razón Social LABORATORIOS SILESIA SA
R.U.T. 91.871.000-0
Sucursal LABORATORIOS SILESIA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51241204
Ácido bórico3000GrageaACIDO FOLICO 5 MG COMPRMIDOACIDO FOLICO 5 MG COMPRMIDO $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
51171609
Ácido dehidrocólico2000GrageaACIDO URSODESOXICOLICO 250 MGACIDO URSODESOXICOLICO 250 MG $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
51171904
Hidrocloruro de ranitidina2000GrageaRANITIDINA 150 MG COMPRIMIDORANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
51161630
Maleato de clorfeniramina6000GrageaCLORFENAMINA 4 MG COMPRIMIDOCLORFENAMINA 4 MG COMPRIMIDO $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
51142202
Fosfato de codeina312GrageaCODEINA PARACETAMOL 60/500 MG COMPRIMIDOCODEINA PARACETAMOL 60/500 MG COMPRIMIDO $ 267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.304 $ 83.304
51101570
Eritromicina300GrageaERITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOERITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
51182401
Cloruro de calcio9000GrageaCALCIO D 800/125 ELCL DCALCIO D 800/125 ELCL D $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
51142001
Acetaminofen3000GrageaCLONIXINATO LISINA 125 MG COMPRIMIDOCLONIXINATO LISINA 125 MG COMPRIMIDO $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 843.904
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.342
TOTAL OC $ 1.004.246


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.