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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3179-100-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE 02 SOPORTE PARA TV FIJO, PARA EL EDIFICIO DIGCAR Y CENTENARIO DE C/A: 3179-102-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
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R.U.T. |
61.938.500-4 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 1196, SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
7584,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 1196, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VSA GROUP |
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Razón Social |
VSA GROUP SPA
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R.U.T. |
78.199.011-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VSA GROUP |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162506
| Soporte de pared | 2 | Unidad | SOPORTE PARA TV FIJO DE 40 A 80 PULGADAS SOPORTE FIJO (SEGÚN ANEXO N° 1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS) | |
$ 19.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.916
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$ 39.916
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Total Neto
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$ 39.916
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.584
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$ 47.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.