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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3179-119-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN CORDÓN TRENZADO DORADO VERDE, DESTINADOS AL STOCK DE TIENDA SEÑORES GENERALES L.2, ID 3179-121-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
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R.U.T. |
61.938.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
55860 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
bordados internacionales. A.M.O. |
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Razón Social |
PEDRO ALFREDO RUIZ DÍAZ
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R.U.T. |
11.824.484-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
bordados internacionales. A.M.O. |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60111409
| Distintivos decorativos | 3 | Unidad | ADQUISICIÓN DE CORDÓN TRENZADO DORADO VERDE PARA STOCK TIENDA SEÑORES GENERALES, DEPTO L.2.
CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL ANEXO ADJUNTO. (IMAGEN REFRENCIAL) | |
$ 98.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 294.000
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$ 294.000
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Total Neto
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$ 294.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.860
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$ 349.860
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.