Orden de Compra. Nº3179-159-SE26 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO SUBCOM. SAN JOSE DE LA MARIQUINA FNDR "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3179-159-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO SUBCOM. SAN JOSE DE LA MARIQUINA FNDR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3179-11-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Adquis y Abast.L2
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Calle Quilín 1500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.005 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196
Comuna Santiago
Impuesto 1288275,81
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OMA
Razón Social OMA SPA
R.U.T. 77.072.745-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1Unidad no definidaLÍNEA N°1 (PAPELEROS, KIT DE RECICLAJE Y BASUREROS), CONFORME A DETALLES EN ANEXO N°2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS).PAPELEROS, KIT DE RECICLAJE Y BASUREROS SEGÚN ADJUNTO. $ 427.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.223 $ 427.223
24131501
Refrigerador y congelador combinado1Unidad no definidaLÍNEA N°4 (LAVADORA, REFRIGERADOR, MICROONDAS Y SECADORA), CONFORME A DETALLES EN ANEXO N°2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS). LAVADORA, REFRIGERADOR, MICROONDAS Y SECADORA SEGÚN ADJUNTO. $ 1.361.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.361.295 $ 1.361.295
60123001
Figuras de goma Eva6UnidadLÍNEA N°5 (PISO DE GOMA EVA), CONFORME A DETALLES EN ANEXO N°2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS).PISO DE GOMA EVA SEGÚN ADJUNTO. $ 159.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958.368 $ 958.368
24112404
Caja1UnidadLÍNEA N°2 (CAJA DE SEGURIDAD), CONFORME A DETALLES EN ANEXO N°2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y ANEXO N°4 ADJUNTO *ENTREGA E INSTALACIÓN*.CAJA DE SEGURIDAD SEGÚN ADJUNTO. $ 4.033.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.033.513 $ 4.033.513
Total Neto $ 6.780.399
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.288.276
TOTAL OC $ 8.068.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.