|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3179-159-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
03-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO SUBCOM. SAN JOSE DE LA MARIQUINA FNDR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3179-11-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
|
|
R.U.T. |
61.938.500-4 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
1288275,81 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OMA |
|
Razón Social |
OMA SPA
|
|
R.U.T. |
77.072.745-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
OMA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 1 | Unidad no definida | LÍNEA N°1 (PAPELEROS, KIT DE RECICLAJE Y BASUREROS), CONFORME A DETALLES EN ANEXO N°2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS). | PAPELEROS, KIT DE RECICLAJE Y BASUREROS SEGÚN ADJUNTO. |
$ 427.223,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 427.223
|
$ 427.223
|
24131501
| Refrigerador y congelador combinado | 1 | Unidad no definida | LÍNEA N°4 (LAVADORA, REFRIGERADOR, MICROONDAS Y SECADORA), CONFORME A DETALLES EN ANEXO N°2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS). | LAVADORA, REFRIGERADOR, MICROONDAS Y SECADORA SEGÚN ADJUNTO. |
$ 1.361.295,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.361.295
|
$ 1.361.295
|
60123001
| Figuras de goma Eva | 6 | Unidad | LÍNEA N°5 (PISO DE GOMA EVA), CONFORME A DETALLES EN ANEXO N°2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS). | PISO DE GOMA EVA SEGÚN ADJUNTO. |
$ 159.728,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 958.368
|
$ 958.368
|
24112404
| Caja | 1 | Unidad | LÍNEA N°2 (CAJA DE SEGURIDAD), CONFORME A DETALLES EN ANEXO N°2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y ANEXO N°4 ADJUNTO *ENTREGA E INSTALACIÓN*. | CAJA DE SEGURIDAD SEGÚN ADJUNTO. |
$ 4.033.513,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.033.513
|
$ 4.033.513
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.780.399
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.288.276
|
|
$ 8.068.675
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.