Orden de Compra. Nº3179-839-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3179-54-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3179-839-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3179-54-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3179-54-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Adquis y Abast.L2
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196
Comuna Santiago
Impuesto 551760
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMICAR
Razón Social GUILLERMO OCTAVIO GALAZ MUNOZ
R.U.T. 6.284.022-6
Sucursal ARMICAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario121UnidadGORRA DE UNIFORME PNI ESCALAFÓN FEMENINOGorras Femeninas de Carabineros $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.904.000 $ 2.904.000
Total Neto $ 2.904.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 551.760
TOTAL OC $ 3.455.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.