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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3179-86-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROYECTO REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA LONGAVÍ. DESDE 3179-64-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3179-64-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
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R.U.T. |
61.938.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
156377,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ingeomet Ingeniería |
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Razón Social |
INGEOMET INGENIERÍA LIMITADA
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R.U.T. |
76.437.398-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ingeomet Ingeniería |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222606
| Gimnasio | 1 | Unidad | LÍNEA 3 (PISO GOMA EVA) CONFORME A DETALLE ANEXO N°2 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS". | Piso goma Eva Tatami |
$ 166.152,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.152
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$ 166.152
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56101532
| Mobiliario | 1 | Unidad | LÍNEA 4 (REPISA) CONFORME A DETALLE ANEXO N°2 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS". | Repisa radio según especificaciones |
$ 51.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.890
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$ 51.890
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56101532
| Mobiliario | 1 | Unidad | LÍNEA 5 (MESÓN DE TRABAJO) CONFORME A DETALLE ANEXO N°2 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS". | Mesón de trabajo acero inoxidable 304 |
$ 605.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 605.000
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$ 605.000
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Total Neto
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$ 823.042
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 156.378
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$ 979.420
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.