Orden de Compra. Nº3179-86-SE26 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, DESTINADO A LA TIENDA ÚNICA DEL DEPARTAMENTO L.2. (F.O.R.A.)”. DESDE 3179-26-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3179-86-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, DESTINADO A LA TIENDA ÚNICA DEL DEPARTAMENTO L.2. (F.O.R.A.)”. DESDE 3179-26-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3179-26-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Adquis y Abast.L2
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Calle Quilín 1500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado F.O.R.A. del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 1196, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 1196, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Muebles Asenjo Ltda.
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA
R.U.T. 77.018.060-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Muebles Asenjo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101705
Vitrinas5UnidadLÍNEA N°1 (EXHIBIDOR METÁLICO CON MADERA PARA ZAPATOS), CONFORME A DETALLES EN ANEXO N°2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS). Segun fichas técnicas adjuntas $ 487.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437.715 $ 2.437.715
56101705
Vitrinas4UnidadLÍNEA N°2 (MUEBLE DE CAJA MAS VITRINA MOSTRADOR), CONFORME A DETALLES EN ANEXO N°2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS). Segun fichas técnicas adjuntas $ 421.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.685.992 $ 1.685.992
56111703
Mueble de almacenaje no modular32UnidadLÍNEA N°3 (SISTEMA MODULAR DE PERCHERO Y REPISAS), CONFORME A DETALLES EN ANEXO N°2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS).Segun fichas técnicas adjuntas $ 253.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.103.424 $ 8.103.424
56101705
Vitrinas2UnidadLÍNEA N°4 (VITRINA CON REPISAS Y BODEGA PARA EXHIBICIÓN 120 CM), CONFORME A DETALLES EN ANEXO N°2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS).Segun fichas técnicas adjuntas $ 609.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.219.274 $ 1.219.274
56101705
Vitrinas4UnidadLÍNEA N°5 (VITRINA CON REPISAS Y BODEGA PARA EXHIBICIÓN 100 CM), CONFORME A DETALLES EN ANEXO N°2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS). Segun fichas técnicas adjuntas $ 299.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.996 $ 1.199.996
Total Neto $ 14.646.401
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 14.646.401

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.